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检察院2025年度部门决算
时间:2026-08-14  作者:  新闻来源:  【字号: | |

昆明铁路运输检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2025部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明铁路运输检察院是国家法律监督机关,主要任务是通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。其主要职责是:

1.承办受理管辖范围内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕工作,开展立案监督和侦查活动监督工作;

2.承办受理刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和抗诉工作,对人民法院刑事审判活动实行监督;

3.开展未成年人犯罪的预防工作,对未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件审查逮捕、审查起诉以及涉及未成年人的民事、行政诉讼、控告申诉、刑事执行进行监督;

4.负责管辖范围内法院、公安机关执行刑罚是否合法实行监督;

5.处理来信来访,受理公民的报案、控告、举报和申诉,管理上级机关交办的信访事项,对办理结果进行监督;

6.依法办理检察机关管辖的刑事申诉案件、国家司法救助案件及国家赔偿案件;

7.办理民事、行政审判活动违法行为监督和民事执行监督;

8.对行政违法行为进行监督等。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:公诉部、侦查监督部、案件管理部、检察监督部、检务管理部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省人民检察院三级预算单位纳入2025度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员32人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)聚焦中心大局,以更高站位服务高质量发展

1.强化检察履职,全力维护安全稳定坚决维护国家安全。把维护政治安全摆在首位,依法严惩影响边疆安全稳定的犯罪,2025以来,妨害国(边)境犯罪逮捕人数同比上升800%起诉人数同比上升350%依法惩治人民群众反映强烈的犯罪,从严打击拐卖妇女儿童犯罪,积极开展追赃挽损工作,深入推进反腐败斗争依法稳慎办理职务犯罪案件。维护生产安全,提前介入铁路交通重大事故案件。依法化解矛盾纠纷,做实群众信访件件有回复,受理信访均做到回复答复全覆盖。

2.发挥检察职能,服务经济社会高质量发展检铁协同筑牢铁路安全发展屏障。深化检铁同行 共护平安专项行动,精准排查整治隐患。落实双段长+双检察长工作机制,搭建沟通协作桥梁。延伸法治宣传触角,回应铁路企业法治需求,6受邀开展普法宣传和专题讲座联合铁路站段开展多元联建活动4次。以涉外检察服务高水平对外开放。依法审慎办理涉外刑事案件,平等保障外国犯罪嫌疑人合法权益,并及时报送备案。

3.做实检察为民,服务保障民生福祉用心守护群众身边安全。聚焦食品药品安全,依托省院部署食药安全益路行等专项行动,立办食品安全领域案件,积极回应民生关切。协同推进铁路沿线违占违建问题治理聚焦特定群体权益保护,认真开展铁路出行无障碍环境建设公益诉讼检察监督活动,对渝昆高铁车站无障碍环境建设情况开展全面摸排保障旅客平等、便利享受铁路出行服务。依法办理未成年案件。对侵害未成年人犯罪零容忍,办理拐卖儿童案件,严格依法审查,准确打击拐卖儿童犯罪行为。做好未成年人权益保护立足检察职能,大力开展法治进校园活动,先后前往3次前往昆明市南站小学、昆明市西山区阳光小学西南联大附属实验学校开展法治宣讲,积极落实普法责任。

加强检察监督,维护执法司法公正

加强刑事立案和侦查活动监督。落实侦查监督与协作配合机制。强化提前介入引导。提升监督质效。加强刑事审判、执行监督。依法办理暂予监外执行监督案件。常态化开展财产刑执行检察监督。强化民事检察监督。立办依职权受理的民事审判程序违法行为类案监督、依申请受理的民事执行活动监督案及民事生效裁判结果监督案件。民事审判违法监督检察建议采纳率为100%做实行政检察监督。立办行政审判程序违法行为监督案件同比持平,提出检察建议2件,采纳率100%。受理行刑反向衔接案件9件,同比上升200%,提出检察意见1件。深化检察公益诉讼。摸排公益诉讼案件线索13条,受理线索9,覆盖食品安全、生态环境、资源保护、安全生产等重点领域;年内制发检察建议2件,磋商7件,终结案件9件,起诉前整改率100%。聚焦整改长效,推动源头治理。建立多维度回头看机制巩固整改成效。

深化改革创新,以更强动力提升司法效能

全面落实司法责任制。领导带头履职推动问题整改,构建全链条监督体系,充分发挥检察一体履职的制度优势一体做实检察业务管理、案件管理、质量管理。优化业务质效分析,常态化开展流程监控,强化数据质量监管。持续加强涉案财物监管,落实案件质量监管,召开一体抓实三个管理工作会。

第二部分 2025部门决算表

(详见附件)

昆明铁路运输检察院2025度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁路运输检察院2025收入合计11,815,224.18。其中:财政拨款收入11,813,219.85,占总收入的99.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2,004.33,占总收入的0.02%

与上年相比,收入合计减少2,751,965.39元,下降18.89%。其中:财政拨款收入减少2,753,969.72元,下降18.91%;其他收入增加2,004.33,增长100.00%减少原因主要为较上年减少检察机关办案业务用房大中型维修项目经费等项目。

二、支出决算情况说明

昆明铁路运输检察院2025支出合计11,863,224.85。其中:基本支出9,793,888.61,占总支出的82.56%;项目支出2,069,336.24,占总支出的17.44%;上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少2,748,478.72元,下降18.81%。其中:基本支出增加85,309.14元,增长0.88%;项目支出减少2,833,787.86元,下降57.80%减少的主要原因是较上年减少检察机关办案业务用房大中型维修项目经费。

(一)基本支出情况

2025度用于保障昆明铁路运输检察院机构正常运转的日常支出9,793,888.61元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,480,305.50元,占基本支出的86.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,313,583.11元,占基本支出的13.41%。人均公用经费41,049.47

(二)项目支出情况

2025用于保障昆明铁路运输检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,069,336.24元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

选调生项目经费20,000.00元,主要用于2023招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024招录定向选调生租房补贴经费。

办案业务及业务装备经费1,999,331.24元,主要用于开展检察办案工作所需的差旅费、劳务费、委托业务费、专网租赁费、专用设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁路运输检察院2025度一般公共预算财政拨款支出11,813,219.85,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少2,753,969.72元,下降18.91%,完成年初预算的111.98%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出10,009,640.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%完成年初预算的114.60%,主要用于行政运行7,503,109.11元,检察监督2,384,369.24元,其他检察支出172,167.00元。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出641,483.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的101.49%,主要用于行政单位离退休5,940.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出627,074.56元,其他社会保障和就业支出8,468.74元。

9.卫生健康(类)支出661,113.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%完成年初预算的100.45%,主要用于缴纳单位工作人员医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出500,983.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%完成年初预算的95.49%,主要用于住房公积金500,983.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为266,773.34元,决算为184,683.58元,完成年初预算的69.23%

支出决算较上年增加96,714.35元,增长109.94%

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为120,000.00,决算为119,800.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的64.87%,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为137,873.34,决算为63,767.58元,占财政拨款三公经费总支出决算的34.53%,完成年初预算的46.25%公务接待费支出年初预算为8,900.00,决算为1,116.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.60%,完成年初预算的12.54%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加119,800.00元,增长114.53%公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,798.65元,下降25.48%公务接待费支出决算较上年减少1,287.00元,下降53.56%;具体是国内接待费支出决算1,116.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元)较上年减少1,287.00元,下降53.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为266,773.34元,支出决算为184,683.58元,完成年初预算的69.23%支出决算较上年增加96,714.35元,增长109.94%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元,决算为119,800.00元,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为137,873.34元,决算为63,767.58元,完成年初预算的46.25%;公务接待费支出年初预算为8,900.00元,决算为1,116.00元,完成年初预算的12.54%2025一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加119,800.00元,增长114.53%,上年无此项支出公务用车购置费增加的主要原因为:全省检察系统的公务用车购置费实行总额管理,按照轻重缓急和车辆老旧程度逐年进行更新,根据购置计划,昆明铁路运输检察院的车辆更新数量较上年有变化,导致公务用车购置费增加公务用车运行维护费支出决算减少21,798.65元,下降25.48%;公务接待费支出决算减少1,287.00元,下降53.56%,具体是国内接待费支出决算1,116.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,287,下降53.56%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

2025度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是为满足日常办案需求经审核批准购置1辆执法执勤用车。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为满足日常办案需求经审核批准购置1辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展检察业务工作衔接、交流学习、考察调研等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明铁路运输检察院2025机关运行经费支出1,313,583.11元,比上年增加6,633.69元,增长0.51%,主要原因是2025度存在人员调入、调出等变动情况,单位机关运行经费主要用于保障昆明铁路运输检察院正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025末,昆明铁路运输检察院资产总额11,180,837.47元,其中,流动资产459,471.59元,固定资产10,342,593.61元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产358,742.42元(净值),其他资产20,029.85元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,584,235.63元,其中固定资产减少1,264,861.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值159,600.00,实现资产处置收入2,600.00;报废报损资产0项,账面原值0.00出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025度,单位政府采购支出总额1,311,168.23元,其中:政府采购货物支出119,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,191,368.23元。授予中小企业合同金额1,297,392.00元,其中:授予小微企业合同金额1,297,392.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。(公开13-公开16表)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

(一)行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。

(二)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(三)其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。


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