附件1
昆明铁路运输检察院2026年预算公开目录
第一部分 昆明铁路运输检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明铁路运输检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明铁路运输检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明铁路运输检察院是国家法律监督机关,主要任务是通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法治统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。其主要职责是:
1.承办受理管辖范围内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕工作,开展立案监督和侦查活动监督工作;
2.承办受理刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和抗诉工作,对人民法院刑事审判活动实行监督;
3.开展未成年人犯罪的预防工作,对未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件审查逮捕、审查起诉以及涉及未成年人的民事、行政诉讼、控告申诉、刑事执行进行监督;
4.负责管辖范围内法院、公安机关执行刑罚是否合法实行监督;
5.处理来信来访,受理公民的报案、控告、举报和申诉,管理上级机关交办的信访事项,对办理结果进行监督;
6.依法办理检察机关管辖的刑事申诉案件、国家司法救助案件及国家赔偿案件;
7.办理民事、行政审判活动违法行为监督和民事执行监督;
8.对行政违法行为进行监督等。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:公诉部、侦查监督部、案件管理部、检察监督部、检务管理部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
昆明铁路运输检察院坚决贯彻党的领导,坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行法治思想,全面贯彻党的二十大精神及历次全会精神,紧紧围绕最高人民检察院“高质效办好每一个案件”的工作主线,以落实《2023-2027年检察改革工作规划》为指引,聚焦法律监督主责主业,深化检察改革与科技赋能,持续提升队伍专业素能和基层基础建设水平,为区域经济社会高质量发展和更高水平平安建设、法治建设提供坚实司法保障。2026年重点做好以下工作:
1.聚焦中心大局,全力维护安全稳定。一是依法严惩危害国家安全、公共安全犯罪,常态化推进扫黑除恶斗争,严厉打击严重暴力、多发性侵财、涉众型经济犯罪,切实增强人民群众安全感。二是积极参与市域社会治理现代化,针对办案中发现的社会治理漏洞,精准制发检察建议,推动源头防治、系统治理。三是落实服务优化营商环境各项检察政策,依法平等保护各类市场主体产权和合法权益,以法治护航经济健康发展。四是开展“检护民生”专项行动,深化群众信访“件件有回复”制度,推进信访工作法治化,用心办好检察为民实事。五是加强特殊群体权益保护,健全未成年人综合司法保护体系,依法保障妇女、老年人、残疾人、农民工等群体合法权益,持续开展司法救助,传递检察温度。
2.深耕主责主业,做好四大检察业务。一是强化立案监督和侦查活动监督,精准开展刑事审判监督,提升抗诉工作的精准性与说理性。二是深化刑罚执行监督,加强对减刑、假释、暂予监外执行的同步监督,维护刑罚执行严肃性。三是加强对生效民事裁判、调解书及审判、执行活动的全流程监督,畅通司法救济渠道,提升支持起诉工作实效。四是统筹推进行政诉讼活动监督与行政违法行为监督,深化行政争议实质性化解,努力实现案结事了政和,促进依法行政。五是持续聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全等法定领域,办好重点公益诉讼案件,推动系统治理、综合治理。六是全面落实最高检“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作模式,围绕常见监督难点,主动应用大数据法律监督模型,推动法律监督由个案办理向类案监督系统治理延伸。
3.夯实基层基础,全面筑牢检察工作发展根基。一是聚焦实战实用提升队伍专业能力,加强青年干警培养,通过跟班学习、岗位练兵、业务竞赛等多元方式加速成长,注重高层次、复合型人才培育,打造专业化检察骨干队伍。二是纵深推进全面从严治检,压紧压实全面从严治党主体责任,严格落实防止干预司法“三个规定”,持续深化纪律作风教育,精准运用监督执纪“四种形态”,营造风清气正的政治生态。三是强化基层基础建设,优化检务保障体系,提升智慧检务应用效能,以科技赋能检察工作提质增效;加强检察文化建设,弘扬法治精神与职业精神,增强队伍凝聚力、向心力和职业荣誉感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制36人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有33人,其中:财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制8辆,实有车辆8辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,200,679.16元,其中:一般公共预算11,119,079.16元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入81,600.00元。
与上年对比财务总收入增加550,183.49元,增长5.17%,主要原因分析:我部门在职实有人数较上年增加3人,基本支出人员经费及公用经费相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,119,079.16元,其中:本年收入11,119,079.16元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,119,079.16元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加569,583.49元,增长5.40%,主要原因分析:我部门在职实有人数较上年增加3人,基本支出人员经费及公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,200,679.16元。财政拨款安排支出11,119,079.16元,其中:基本支出9,225,779.16元,与上年对比增加681,750.49元,增长7.98%,主要原因分析:我部门在职实有人数较上年增加3人,基本支出人员经费及公用经费相应增加;项目支出1,893,300.00元,与上年对比减少112,167.00元,下降5.59%,主要原因分析:较上年减少项目结转经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,587,255.77元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,553,300.00元,主要用于检察业务工作方面的开支,其中:聘用制书记员补助经费660,000.00元,检察业务综合保障经费1,415,000.00元,办案业务及业务装备经费418,300.00元,省委组织部公务员工作专项经费60,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,480.00元,主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出711,456.48元,主要用于养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,300.82元,主要用于工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗444,660.30元,主要用于医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258,357.46元,主要用于公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,427.50元,主要用于上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金531,840.83元,主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门没有列入省对下专项转移支付与中央配套事项项目。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门没有列入省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项项目。
(三)经济社会事业发展事项
我部门没有列入省对下专项转移支付经济社会事业发展事项项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额1,056,100.00元,其中:政府采购货物预算18,100.00元,政府采购服务预算1,038,000.00元,政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146,700.00元,较上年减少120,073.34元,下降45.01%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明铁路运输检察院2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。
(二)公务接待费
昆明铁路运输检察院2026年公务接待费预算为8,900.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为18次,共计接待90人次。
与上年对比无变化的原因:我部门继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,公务接待费预算确保只减不增,控制在上年预算以内。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明铁路运输检察院2026年公务用车购置及运行维护费为137,800.00元,较上年减少120,073.34元,下降46.56%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少120,000.00元,下降100%;公务用车运行维护费137,800.00元,较上年减少73.34元,下降0.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。
减少原因分析:2026年执法执勤用车购置费预算统一由省检察院编制预算,我部门预算中未安排公务用车购置费,较上年减少公务用车购置费120,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标:一是围绕检察中心工作,健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局,提高服务保障水平,夯实检察事业创新发展物质基础,以完善体制机制,健全制度标准,提高保障能力为主线,全面提升检务保障规范化精细化绩效化信息化水平。二是加强后勤保障服务,坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向,推进后勤服务改革,理顺后勤服务体制,加大向社会购买后勤服务力度,保障机关正常运行和司法办案需要。三是加强检务保障工作组织建设和专业化建设,持续建设过硬检察机关队伍,重点抓好检察干警思想教育,提高业务素能,打造高素质检察铁军。
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标:一是深入开展“检铁同行共护平安”公益诉讼检察专项行动,持续加强检铁沟通交流,与多个铁路站段保持沟通联系,对接摸排了解问题线索情况。进一步落实路地二级“双段长+双检察长”协调机制,立足铁检职能,建立健全服务保障涉铁企业运营安全畅通的制度,服务保障涉铁企业法治化营商环境。二是认真开展“检护民生”专项工作,积极通过开展加强劳动者特别是灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,加强食品药品等商品质量领域检察监督,深化残疾人、老年人、未成年人、妇女等特定群体权益保障等举措,持续做实做优检察为民。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2026年机关运行经费安排1,555,871.17元,与上年对比增加186,010.68元,增长13.57%,主要原因分析:我部门在职实有人数较上年增加3人,公用经费相应增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2026年委托业务费安排80,000.00元,与上年对比增加0.00元,增长0%。主要原因分析:我部门委托业务费与上年对比无增减变动。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明铁路运输检察院资产总额11,180,837.47元,其中,流动资产459,471.59元,固定资产10,342,593.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产358,742.42元,其他资产20,029.85元。与上年相比,本年资产总额减少1,584,235.63元,其中固定资产减少1,264,861.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值159,564.00元;报废报损资产1项,账面原值159,564.00元,实现资产处置收入2,600.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明铁路运输检察院2026年部门预算公开附表.xls